一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************217
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年5月17日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 透明收纳盒收纳箱储物箱整理箱/盒/袋 箱/ 压缩收纳 2 100.0 无品牌无型号 验收通过 2 南孚 5号电池40粒装 普通干电池 2 200.0 南孚/NANFU5号电池40粒装 验收通过 3 绿联 LP479 翻页激光笔 2 100.0 绿联/UgreenLP479 验收通过 4 绿联 音频线 输入输出设备 2 70.0 绿联/Ugreen10511 验收通过 5 E之音 话筒支架 输入输出设备 4 200.0 E之音话筒支架 验收通过 6 曼笙 无线手持话筒 一拖四 输入输出设备 1 2600.0 曼笙S-26 验收通过 7 公牛 明盒 2 10.0 公牛/BULL86型 验收通过 8 公牛 面板 2 24.0 公牛/BULLG07Z223S 验收通过 9 绿宝 电线2.5平方国标包检 数码线材 30 180.0 绿宝电线 验收通过 10 金士顿 DTXON/64GB U盘 1 50.0 金士顿/KingstonDTXON/64GB 验收通过 11 公元 线槽 卡钉 10 100.0 公元/ERA3米/5米/7.5米 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 丁老师
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